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根据《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)、《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(晋财[2017]145号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
部门主要职责
晋江市人民检察院是国家法律监督机关,依法履行法律监督职能,对晋江市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受晋江市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责如下:
(一)依法对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(二)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。
(三)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉。
(四)依法对刑事侦查、刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
(七)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。
(八)宣传贯彻党的路线、方针、政策,按照《中华人民共和国人民检察院组织法》和《中华人民共和国检察官法》的规定,管理检察官及其他检察人员,努力提高干警政治、业务素质,搞好队伍建设。
二、部门预算单位基本情况
晋江市人民检察院包括18个内设机构,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
晋江市人民检察院 |
全额核拨 |
189 |
180 |
三、部门主要工作总结
2016年,晋江市人民检察院的主要任务是:认真贯彻落实各级党委工作会议和检察长会议精神,按照上级各项决策部署,不断强化法律监督职能,坚持以服务大局为中心,以司法办案为重点,以建设过硬队伍为保障,立足职能,务实创新,主动作为,统筹推进各项检察工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)主动作为服务大局;
(二)积极履行检察职能;
(三)反腐倡廉持续推进;
(四)扎实推进机制创新;
(五)不断深化队伍建设。
四、2016年决算收支总体情况
2016年晋江市人民检察院年初结转和结余760.97万元,本年收入5436.70万元,本年支出4777.98万元,年末结转和结余1419.69万元。
(一)2016本年收入5436.70万元,比2015年决算数增加1261.57万元,增长30.22%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入5432.12万元。
2. 其他收入4.58万元。
(二)2016本年支出4777.98万元,比2015年决算数增加968.79万元,增加25.43%,具体情况如下:
1. 基本支出4246.34万元。其中,人员支出3176.35万元,公用支出1069.99万元。
2. 项目支出531.64万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出4636.96万元,比2015年决算数增加927.35万元,增长25%,具体情况如下:
(一)行政运行支出2698.18万元,较2015年决算数增加155.21万元,增长6.1%。主要原因是政策性调资。
(二)公诉和审判监督支出15万元,较2015年决算数无变化。
(三)其他检察支出246.52万元,较2015年决算数增加57.62万元,增长30.5%。主要原因是2015年结转的公共安全转移支付资金于2016年支出。
(四)其他公共安全支出21.7万元,较2015年决算数减少208.19万元,下降90.56%。主要原因是拨款科目较去年有变化。
(五)其他公安支出32.86万元,较2015年决算数增加5.73万元,增长21.12%。主要原因是正常增长。
(六)其他行政事业单位离退休支出395.92万元,较2015年决算数增加65.82万元,增长19.94%。主要原因是养老保险金调整。
(七)行政单位医疗支出154.91万元,较2015年决算数增加13.67万元,增长9.74%。主要原因是医疗保险金调整及政策性增资配套医保金。
(八)计划生育服务支出1万元,较2015年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是计划生育工作先进奖。
(九)住房公积金支出183.14万元,较2015年决算数增加6.31万元,增长3.57%。主要原因是人员增加。
(十)其他支出887.72万元,较2015年决算数增加887.72万元,增长100%。主要原因是拨款科目较去年有变化,该项支出主要包含办公办案大楼基建尾款支出、科技强检、电子检务工程建设费、办公楼修缮等预备费。
(十一)一般公共服务支出0,较2015年决算数减少57.53万元,下降100%。主要原因是拨款科目较去年有变化,本年度没有该项支出。
六、政府性基金支出决算情况
本部门2016年度无政府性基金财政拨款收支,故本表无数据。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出49.23万元,同比下降0.08%。具体情况如下:
(一)本年因公出国(境)费0万元。与2015年相比,因公出国(境)经费支出无变化。
(二)公务用车购置及运行费38.19万元。其中:公务用车运行费38.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量20辆。与2015年相比,公务用车购置及运行费下降0.1%,主要原因是正常缩紧经费开支。
(三)公务接待费11.04万元。主要用于相关部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动,累计接待350批次、接待总人数920人次。与2015年相比,公务用车购置及运行费下降0.18%,主要原因是正常缩紧经费开支。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出656万元,比2015年减少5.16%,主要原因是节约开支,压缩机关日常办公支出。
九、项目绩效自评报告
本部门2016年度无达到申报条件的绩效目标项目。
附件:
1、收支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、公共财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、部门决算相关信息统计表
10、政府采购情况表