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按照《福建省财政厅关于批复晋江市检察院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
晋江市人民检察院是国家法律监督机关,依法履行法律监督职能。其主要职责如下:
(一)依法对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(二)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉、提起抗诉。
(三)依法对刑事侦查、刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(四)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(五)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。
(六)宣传贯彻党的路线、方针、政策,按照《中华人民共和国人民检察院组织法》和《中华人民共和国检察官法》的规定,管理检察官及其他检察人员,努力提高干警政治、业务素质,搞好队伍建设。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,晋江市人民检察院包括19个机关行政科室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
晋江市人民检察院 |
全额核拨 |
147 |
157 |
(注:因本院自侦人员转隶至监察局,部分编制数划转至监察委,造成编制数暂少于在职人数。)
三、部门主要工作总结
2018年,晋江市人民检察院主要任务是:认真贯彻落实各级党委工作会议和检察长会议精神,按照上级各项决策部署,不断强化法律监督职能,坚持以服务大局为中心,以司法办案为重点,以建设过硬队伍为保障,立足职能,务实创新,主动作为,统筹推进各项检察工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)主动作为服务大局;
(二)积极履行检察职能;
(三)扎实推进机制创新;
(四)不断深化队伍建设。
四、2017年决算收支总体情况
2017年晋江市人民检察院年初结转和结余1,223.69万元,本年收入6,932.91万元,本年支出4,753.39万元,年末结转和结余3,403.20万元。
(一)2017年收入6,932.91万元,比2016年决算数增加1496.21万元,增长27.52%,具体情况如下:
1.财政拨款收入5,576.57万元。
2.其他收入1,356.33万元。
(二)2017年支出4,753.39万元,比2016年决算数减少24.59万元,下降0.51%,具体情况如下:
1.基本支出4,540.07万元。其中,人员支出3,791.99万元,公用支出748.08万元。
2.项目支出213.32万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出3,643.96万元,比上年决算数增加减少993万元,下降21.41%,主要原因是年度奖金支出由其他收入予以保障,未在一般公共预算拨款中予以体现。具体情况如下:
(一)行政运行支出2953.64万元,较上年决算数增加255.46万元,增长9.47%。主要原因是政策性调资。
(二) 一般行政管理事务支出81.54万元,较上年决算数增加81.54万元,增长100%。主要原因是办案及装备经费支出科目较上年有变化。
(三)其他检察支出31.79万元,较上年决算数减少214.73万元,下降87.1%。主要原因是支出科目较上年有变化。
(四)归口管理的行政单位离退休支出30.84万元,较上年决算数减少365.08万元,下降92.21%。主要原因是退休人员退休工资于2017年开始,由省社保发放,不再由本单位支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出82.64万元,较上年决算数增加82.64万元,增长100%。主要原因是拨款科目较上年有变化。
(六)行政单位医疗支出2.06万元,较上年决算数减少152.85万元,下降98.67%。主要原因是医疗保险金支出由银行从实体账户上直接代扣,本院于下年度从零余额账户上同户名转账至实体户,故体现支出科目较上年有变化。
(七)住房公积金支出204.13万元,较上年决算数增加20.99,增长11.46%。主要原因是政策性调资。
(八)提租补贴支出157.32万元,较上年决算数增加157.32万元,增长100%。主要原因是拨款科目较上年有变化。
(九)其他支出99.99万元,较上年决算数减少787.73万元,下降88.74%。主要原因是拨款科目较去年有变化。
(十)公诉和审判监督支出0,较上年决算数减少15万元,下降100%。主要原因是拨款科目较上年有变化,本年度没有该项支出。
(十一)其他公共安全支出0,较上年决算数减少21.7万元,下降100%。主要原因是拨款科目较上年有变化,本年度没有该项支出。
(十二)其他公安支出0,较上年决算数减少32.86万元,下降100%。主要原因是拨款科目较上年有变化,本年度没有该项支出。
(十三)计划生育服务支出0,较上年决算数减少1万元,下降100%。主要原因是本年度没有该项支出。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,430.64万元,其中:
(一)人员经费2,751.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费679.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款27.37万元,同比下降44.40%。具体情况如下:
(一)因公出国费0万元,较上年无变化。
(二)公务用车购置及运行费20.17万元。其中:公务用车运行费20.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量20辆。与2016年相比,公务用车运行费下降47.16%,主要是:缩紧三公经费开支。
(三)公务接待费7.21万元。主要用于相关部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动,累计接待250批次、接待总人数900人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降34.7%,主要是:缩紧三公经费开支。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出679.30万元,比上年决算数增长3.55%,主要是:财务上收归省统管后决算口径较上年有变化。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额550.00万元,其中:政府采购货物支出200.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出150.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,均为一般执法执勤用车。
(四)项目绩效自评报告
按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。详见附件1-11。 十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表